日前,奧神集團組織參控股企業(yè)內部審計人員參加了由市審計局舉辦的內部審計培訓。
內部審計是獨立監督和評價(jià)本單位以及所屬單位的財政收支、財務(wù)收支、經(jīng)濟活動(dòng)的真實(shí)、合法和效益行為。開(kāi)展獨立的內審工作,能夠規避和降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,改善企業(yè)運營(yíng)情況,幫助企業(yè)增加價(jià)值。通過(guò)學(xué)習,參控股企業(yè)內審工作人員更加系統、全面地了解內審工作,深刻領(lǐng)會(huì )了內部審計對于企業(yè)的真正價(jià)值所在,拓寬了內審人員的視野,對進(jìn)一步提高內部審計水平起到了推動(dòng)作用。
隨著(zhù)集團公司及控股企業(yè)內控體系的逐步建立,內審人員將在內控制度評價(jià)方面為決策層提供真實(shí)、可靠的內控設計及運行情況評價(jià),及時(shí)揭示和防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。